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采购控制程序管理制度

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发表于 2023-10-16 01:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
>采购控制程序管理制度(精选3篇)
采购控制程序管理制度 篇1  1、目的
  对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
  2、适用范围
  适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
  3、职责
  3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
  3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
  3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
  3.4总经理负责采购计划的审批工作。
  4、程序
  4.1评价范围
  4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
  4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
  4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
  4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
  4.2评价方式
  4.2.1对产品资料的获取
  4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
  4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
  4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
  4.2.2对供方的评价方法
  4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、
  产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
  4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
  4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
  4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
  4.3对于属4.1.1、4.1.2范围,而又未列入《采购物资一览表》的维修配料、物资由管理部根据使用情况进行评审。
  4.3.1此类物资的采购应根据实际使用量进行最小采购,发生质量问题随时退货、退款。
  4.3.2管理部根据此类物资的使用特性确定其试用期(1-3个月),试用期内各使用部门根据使用批次填写《物资质量使用情况反馈单》报管理部。
  4.3.3试用期结束后,管理部依据《物资质量使用情况反馈单》,对符合使用要求的物资按4.2中的有关规定进行评审。评审合格,由总经理签署意见,列入《采购物资一览表》。
  4.4管理部负责合格供方的业绩考核,其依据为双方的供货协议及国家有关技术标准。考核方法为:物资使用部门,对物资质量情况随时填写《物资质量使用情况反馈单》报管理部,管理部对其汇总评价。考核标准为:对同一类物资连续两次发生质量问题的,由管理部报总经理审批取消供方资格。
  4.5采购计划的编制、审批与落实
  4.5.1各部门于每月26日前编制下月采购计划,通过办公平台以公文形式上报给管理部。
  4.5.2管理部依据《合格供方名录》和《采购物资一览表》及上月的《仓库盘点表》在三天内分别完成对办公用品、电料、水暖、工具及其他类的数量和价格审核,报总经理审批。
  4.5.3审批完毕,管理部根据总经理批示,通过办公平台以公文形式发至财务部。
  4.5.4管理部负责在每月7日之前完成对采购计划的落实工作,并通报采购情况。
  4.6管理部应保存有关采购产品的规格、型号、等级及相应的国家标准、行业标准或企
  业标准等资料。各部门在编制采购计划时,应列出采购产品的规格、型号、技术参数。管理部负责有关资料的收集,对采购中发生的合同,在采购结束后,由管理部统一保存。
  4.7采购产品的验证
  4.7.1零星维修配件的采购由采购人员按照管理部指定的品牌、厂家、型号等要求购买,在购买时目测质量情况。
  4.7.2对需要在货源处验证的,则由采购人员在现场进行验证;如不需要,则在产品使用过程中由使用部门进行验证。
  4.7.3分包出去的绿化、垃圾清运工作,品质部、物业服务中心按照委托合同的约定进行监督、考核。
  5、相关文件
  5.1《相关记录控制程序》
  5.2《绿化服务委托合同》
  5.3《垃圾清运服务合同》
  6、相关记录
  6.1《合格供方名录》jw/jl-7.4-001
  6.2《采购物资一览表》jw/jl-7.4-002
  6.3《采购计划》jw/jl-7.4-003
  6.4《供方质量、环境保证能力调查记录》jw/jl-7.4-004
  6.5《物资质量使用情况反馈单》jw/jl-7.4-005
  6.6《仓库盘点表》jw/jl-7.4-006
采购控制程序管理制度 篇2  1.0目的
  对物资采购的申请、计划的编制、审批等过程制定相应程序,确保采购物资符合规定要求。
  2.0适用范围
  适用于管理处提供服务活动所需物资的采购。其他物资(如办公用品)的采购可参照执行。
  3.0职责
  3.1提出采购的部门制定《采购计划》和其他采购文件,由部门负责人或分管领导审核后报公司批准。
  3.2提出采购的部门负责实施采购。
  4.0工作程序
  4.1物资的采购
  4.1.1计划性采购
  4.1.1.1仓管员根据物资库存情况,作出下月补充物资采购计划。
  4.1.1.2各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划,说明物资的名称、型号、规格、数量等(如有特殊要求,须说明)。
  4.1.1.3各部门将月份物资采购计划交本部门经理审核后,报公司总经理批准。
  4.1.1.4各部门将批准后的采购计划交负责采购的人员由其在合格供应商处进行采购。
  4.1.2零星采购
  4.1.2.1各部门需要零星物资和计划外的物资时,先填写《请购单》,说明物资的名称、型号、规格、数量、用途等(如有特殊要求,须注明)。
  4.1.2.2《请购单》由各部门主管确认后按公司的有关规定执行审批和报批手续后交负责采购的人员。
  4.1.2.3采购人员一般在合格供应商处进行采购,如有急需等特殊情况,根据物品价值可由部门负责人或总经理批准后也可在其他供应商处对实物质量进行验证合格购买。
  4.2供应商的选择
  见《分供方的选择和评审程序》。
  4.3验证
  见《进货检验程序》。
  4.4采购人员在进行采购时,将采购物资的时间、供应商登记在计划表或《请购单》相应栏目内。
  4.5采购回来的物资交仓管员办理入库手续并作出记录。
  5.0相关文件
  5.1《分供方的选择和评审程序》
  5.2《进货检验程序》
  5.3《采购计划》
  5.4《请购单》
采购控制程序管理制度 篇3  第一条采购工作基本要求
  1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
  2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
  3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
  4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
  5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。
  6、采购时间要求:一般物品采购时间为3-5天,急用物品第二天必须采购回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
  7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。
  8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
  9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。
  第二条采购岗位职责
  1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
  2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。
  3、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。
  4、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
  5、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改进采购工作。
  6、协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度。
  7、与有关供应商作好积极的沟通,保持良好的合作关系。
  8、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在平等互利在原则下开展作业。
  第三条临时物品采购工作程序
  1、临时物品的采购申请:临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求,例:工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单,注明所需采购物品的名称、规格、数量等
  2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。
  3、临时物品的采购实施:采购员根据部门所下的申购单直接采购,部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后,需将申购单交给相关部门补签手续。
  2、临时物品的采购验证:采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库后交与申请部门领用。
  第四条采购物资验货流程
  1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库,由库房根据申购单验收货物,不允许直接将货物交与使用部门。
  2、对于不符合采购申购单的货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
  3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
  4、在验收过程中,仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续,
  5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作,对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
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